Orden de Compra. Nº1647-1702-SE20 "SSB ECONOMATO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-1702-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2020
Nombre de la Orden de Compra SSB ECONOMATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6477 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 294652
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBOLSA PLASTICA, ROLLO DE POLIETILENO PREPICADO CAPACIDAD DE 3KGimport - rollo bolsa plastica de polietileno - con prepicado - transparente - rollo 3 kilos - 2.000 unidades de bolsa por rollo aproximadamente - bolsa reforzada $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
24111503
Bolsas de plástico40UnidadBOLSA PLASTICA, ROLLO DE POLIETILENO PREPICADO CAPACIDAD DE 5KGimport - rollo bolsa plastica de polietileno - con prepicado - transparente - rollo 5 kilos - 2.000 unidades de bolsa por rollo aproximadamente - bolsa reforzada $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
47131615
Escobillones36UnidadESCOBILLON PLASTICOvirutex - escobillon plastico - ancho y fibra especial - con mango metalico largo $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131810
Productos para lavar platos360UnidadLAVALOZA LIQUIDO 750CCquix - lavaloza concentrado - botella 750 cc. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
47131805
Limpiadores de uso general120UnidadLIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA 750CC (REFERENCIA CIF) BOTELLAcif - limpiador multiuso en crema - botella 750 cc. - diferentes tipos y aromas - mata 99.9% virus $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
47131806
Barniz o ceras de muebles240UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA 500CC BOTELLAvirginia - lustramuebles en crema - botella 500 cc. - aromatizado - no graso y alto brillo $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200
Total Neto $ 1.550.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 294.652
TOTAL OC $ 1.845.452


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.