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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1647-1702-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SSB ECONOMATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1647-8-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
HEROES DE LA CONCEPCION 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
294652 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
9.454.737-7 |
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Sucursal |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 40 | Unidad | BOLSA PLASTICA, ROLLO DE POLIETILENO PREPICADO CAPACIDAD DE 3KG | import - rollo bolsa plastica de polietileno - con prepicado - transparente - rollo 3 kilos - 2.000 unidades de bolsa por rollo aproximadamente - bolsa reforzada |
$ 5.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 40 | Unidad | BOLSA PLASTICA, ROLLO DE POLIETILENO PREPICADO CAPACIDAD DE 5KG | import - rollo bolsa plastica de polietileno - con prepicado - transparente - rollo 5 kilos - 2.000 unidades de bolsa por rollo aproximadamente - bolsa reforzada |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 236.000
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$ 236.000
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47131615
| Escobillones | 36 | Unidad | ESCOBILLON PLASTICO | virutex - escobillon plastico - ancho y fibra especial - con mango metalico largo |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.600
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$ 39.600
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47131810
| Productos para lavar platos | 360 | Unidad | LAVALOZA LIQUIDO 750CC | quix - lavaloza concentrado - botella 750 cc. |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 486.000
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$ 486.000
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47131805
| Limpiadores de uso general | 120 | Unidad | LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA 750CC (REFERENCIA CIF) BOTELLA | cif - limpiador multiuso en crema - botella 750 cc. - diferentes tipos y aromas - mata 99.9% virus |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 240 | Unidad | LUSTRA MUEBLES CREMA 500CC BOTELLA | virginia - lustramuebles en crema - botella 500 cc. - aromatizado - no graso y alto brillo |
$ 1.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 403.200
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$ 403.200
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Total Neto
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$ 1.550.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.652
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$ 1.845.452
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.