Orden de Compra. Nº1647-1817-SE07 "LENTES OPTICO S/LICITACION"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-1817-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2007
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICO S/LICITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN LICITACION. 1647-190-LE07.- CORRELATIVO 80 , 81 Y 82
Proveniente de Licitación 1647-190-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna -1
Impuesto 56498,4
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social centro optico y audiologico ltda.
R.U.T. 77.280.760-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos48UnidadLentes de gafas o anteojosLENTES SEGUN BASE LICITACION . $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.360 $ 297.360
Total Neto $ 297.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.498
TOTAL OC $ 353.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.