Orden de Compra. Nº1647-3011-SE19 "fzg ARTICULOS DE ASEO ABRIL 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-3011-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2019
Nombre de la Orden de Compra fzg ARTICULOS DE ASEO ABRIL 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 207252
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes240UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL ENVASE DE 360CC TIPO LATAglade - desodorante ambiental spray - lata 360 cc. - diferentes aromas cod.1210033 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadLIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA 750CC (REFERENCIA CIF) BOTELLAcif - limpiador multiuso en crema - botella 750 cc. - diferentes tipos y aromas - mata 99.9% virus cod.1210011 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
47131806
Barniz o ceras de muebles60UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA 500CC BOTELLAvirginia - lustramuebles en crema - botella 500 cc. - aromatizado - no graso y alto brillo cod.1210122 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
47121605
Limpiadores de suelo60UnidadMANTENEDOR PARA PISO 5LTsutter - brisa - mantenedor de pisos - lavanda, marina, cherry - limpiador con desinfectante - perfumado y multiuso para superficies lavables - concentrado e industrial - bidon 5 litros cod.1210056 $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPA SECA 24"abco - mopa seca industrial 24 pulgadas - mopa de algodon cod.1220069 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPLA SECA 36"abco - mopa seca industrial 36 pulgadas - mopa de algodon cod.1220265 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPA HUMEDA 24 ONZASabco - mopa humeda 24 onzas - algodon - mecha larga - industrial cod.1220272 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPA HUMEDA 16 ONZASabco - mopa humeda 16 onzas - algodon - mecha larga - industrial cod.1220263 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 1.090.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.252
TOTAL OC $ 1.298.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.