Orden de Compra. Nº1647-3394-SE19 "FZG ARTICULOS DE ASEO ABRIL 2019"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-3394-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2019
Nombre de la Orden de Compra FZG ARTICULOS DE ASEO ABRIL 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2854 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 114946,2
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DON MATÍAS SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DON MATÍAS SPA
R.U.T. 76.633.376-1
Sucursal DISTRIBUIDORA DON MATÍAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30UnidadCERA ACRILICA PARA PISO DE ALTO TRAFICO DE 5LT (REFERENCIA PREMIAN)BIDON O EQUIVALENTECERA ACRILICA PARA PISO FORMATO BIDON 5 LT $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
46181504
Guantes protectores60UnidadPAR DE GUANTES DOMESTICOS AMARILLO N° 8 1/2PAR GUANTE DOMÉSTICO N°8 12 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
47121605
Limpiadores de suelo30UnidadLIMPIADOR AROMATIZADO LIQUIDO PARA PISO 5LT7804657760132 LIMPIA PISOS DON MATIAS 5LT. x1 LIPIDM5L $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
47131618
Mopas húmedas12UnidadMOPA HUMEDA CLASICA COMPLETA7804657760101 MOPA ALGODON SMANGO DN MAT. x24 MOALDM24 03 $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
Total Neto $ 604.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.946
TOTAL OC $ 719.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.