Orden de Compra. Nº1647-3402-SE07 "LENTES SEGUN LICITACION.-"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-3402-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-08-2007
Nombre de la Orden de Compra LENTES SEGUN LICITACION.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SEGUN BASE LICITACION 1647-190-LE07.- CORELATIVO 165
Proveniente de Licitación 1647-190-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna -1
Impuesto 21186,9
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social centro optico y audiologico ltda.
R.U.T. 77.280.760-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos18UnidadLentes de gafas o anteojosLENTES OPTICO SE LICITACION. CORRELATIVO 165 $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.510 $ 111.510
Total Neto $ 111.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.187
TOTAL OC $ 132.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.