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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1647-3468-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-718-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1647-718-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
HEROES DE LA CONCEPCION 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
324805 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ecotec |
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Razón Social |
ECOTEC S A
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R.U.T. |
76.439.220-5 |
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Sucursal |
Ecotec |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 100 | kilogramo | CLORO | CLORO |
$ 1.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.500
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$ 180.500
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12161902
| Detergentes surfactantes | 1000 | kilogramo | DETERGENTE 1000 KILOS | DETERGENTE 1000 KILOS |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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47121802
| Removedores | 120 | Litro | DESENGRASANTE | DESENGRASANTE |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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47131811
| Productos de lavandería | 190 | Litro | SUAVIZANTE 190 LITROS | SUAVIZANTE 190 LITROS |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.000
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$ 209.000
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Total Neto
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$ 1.709.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 324.805
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$ 2.034.305
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.