Orden de Compra. Nº1647-3776-CA06 "APROVISIONAMIENTO DE OXIGENO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-3776-CA06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2006
Nombre de la Orden de Compra APROVISIONAMIENTO DE OXIGENO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas VALO9R UNITARIO NETO FLETE INCLUIDO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 103626
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AIR LIQUIDE CHILE S A
R.U.T. 96.590.530-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
Oxígeno O600Metro CúbicoOxígeno OOXIGENO GASEOSO MEDICINAL $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.800 $ 490.800
90121503
Fletes60TuboFletesFLETE TUBO $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
Total Neto $ 545.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 103.626
TOTAL OC $ 649.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.