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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1647-3897-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1647-2012-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
1.Precios netos
2.Valores exentos de impuest indicarlo en notas del prov.
3.Adjuntar archivo del producto
4.Puesto en bgas hospital iquique
5.Pago 60 dias de recepc. de mercad.
6.Flete incluido
7.Entrega inmediata |
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Proveniente de Licitación
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1647-2012-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez |
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Razón Social |
Servicio de Salud Iquique
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Iquique
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R.U.T. |
61.606.100-3 |
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Dirección de Facturación |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
12122 |
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Dirección de Envío de la Factura |
HEROES DE LA CONCEPCION N° 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COM E IND ISAY LTDA
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R.U.T. |
76.756.820-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121609
| Cable de redes | 2 | Rollo | Cable de redes | cable utp nivel 5e, para puntos de red informática. 305 mts. aprox. c/ rollo |
$ 31.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.800
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$ 63.800
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Total Neto
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$ 63.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.122
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$ 75.922
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.