Orden de Compra. Nº
1647-3931-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1089-LP17
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1647-3931-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1089-LP17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1647-1089-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T.
61.606.100-3
Dirección de Facturación
HEROES DE LA CONCEPCION 502
Comuna
Iquique
Impuesto
37233,73
Dirección de Envío de la Factura
HEROES DE LA CONCEPCION 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Pampa y Coirón Ltda.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MAGRI, MARTINIC Y COMPANIA LIMI
R.U.T.
76.081.923-9
Sucursal
Pampa y Coirón Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
MANTENCIÓN DE NEUMATICOS, DESOXIDANTE Y AMPOLLETA HALOGENO 12 V, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE JJWT-85, SEGÚN COTIZACIÓN N° 481.
MANTENCIÓN DE NEUMATICOS, DESOXIDANTE Y AMPOLLETA HALOGENO 12 V, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE JJWT-85, SEGÚN COTIZACIÓN N° 481.
$ 36.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.303
$ 36.303
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SERVICIO MANT. Y ASEO FRENOS, PASTILLAS DE FRENOS, SENSOR DE FRENO, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE JFSZ-86, SEGÚN COTIZACIÓN N° 530
SERVICIO MANT. Y ASEO FRENOS, PASTILLAS DE FRENOS, SENSOR DE FRENO, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE JFSZ-86, SEGÚN COTIZACIÓN N° 530
$ 115.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.126
$ 115.126
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad no definida
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASEO DE FRENOS, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE CFGF-78, SEGÚN COTIZACIÓN N° 531
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASEO DE FRENOS, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE CFGF-78, SEGÚN COTIZACIÓN N° 531
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Unidad Internacional
SERVICIO MECANICO, ARREGLO RUIDO EN SIRENA, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE HBBT-13, SEGÚN COTIZACIÓN N° 247
SERVICIO MECANICO, ARREGLO RUIDO EN SIRENA, PARA VEHICULO SPRINTER PATENTE HBBT-13, SEGÚN COTIZACIÓN N° 247
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
Total Neto
$ 195.967
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.234
TOTAL OC
$ 233.201
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.