Orden de Compra. Nº1647-4751-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1482-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-4751-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-1482-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-1482-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 45345,78
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Rodamientos 21
Razón Social ALEJANDRO FELIPE OSSIO RAMIREZ
R.U.T. 7.456.053-9
Sucursal Importadora Rodamientos 21
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31171527
Conos de rodamiento2UnidadRODAMIENTO 22312 KW33C3  $ 119.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.662 $ 238.662
Total Neto $ 238.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.346
TOTAL OC $ 284.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.