Orden de Compra. Nº1647-906-SE08 "LENTES OPTICOS SEGUN LICITACION"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-906-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2008
Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS SEGUN LICITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas VALOR UNITARIO NETO , PUESTO EN NUESTRA BODEGA.- MEMO 79 FCIA
Proveniente de Licitación 1647-2667-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna -1
Impuesto 9709
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ROBERTO CANALES VILLARROEL Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.454.810-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos7UnidadLentes de gafas o anteojosLENTES OPTICO CRISTAL MINERAL $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.100 $ 51.100
Total Neto $ 51.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.709
TOTAL OC $ 60.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.