Orden de Compra. Nº1647-9158-SE18 "ssc, 1647-819-LQ17, septiembre 2018"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-9158-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ssc, 1647-819-LQ17, septiembre 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-819-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221299901602 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION 502
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Starmédica Ltda.
Razón Social Starmedica Ltda.
R.U.T. 76.439.111-k
Sucursal Starmédica Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales2Unidad no definidaTURNO LARGO DIA HABIL  $ 178.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.894 $ 356.894
80111715
Profesionales3UnidadTURNO DIA LARGO FESTIVO  $ 178.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.341 $ 535.341
80111715
Profesionales3UnidadDIURNO DIA HABIL  $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.500 $ 472.500
80111715
Profesionales1UnidadTURNO NOCHE DIA HABIL  $ 178.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.447 $ 178.447
Total Neto $ 1.543.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.543.182

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.