Orden de Compra. Nº1647-934-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1647-461-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-934-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1647-461-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas VALOR UNITARIO NETO FLETE INCLUIDO.VENCIMIENTOS NO MENOR A UN AÑO
Proveniente de Licitación 1647-461-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Iquique
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna -1
Impuesto 4266,64
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Sociedad Comercial Segovia Ltda.
R.U.T. 77.449.740-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142904
DIMECAINA SPRAY 4% 20ML4FrascoDIMECAINA SPRAY 4% 20MLLIDOCAINA SPARY 4 % FC $ 5.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.456 $ 22.456
Total Neto $ 22.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.267
TOTAL OC $ 26.723


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.