Orden de Compra. Nº1647-936-SE20 "SSB ARTICULOS ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-936-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra SSB ARTICULOS ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2771 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 45410
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBOLSA PLASTICA, ROLLO DE POLIETILENO PREPICADO CAPACIDAD DE 2KGimport - rollo bolsa plastica de polietileno - con prepicado - transparente - rollo 2 kilos - 2.000 unidades de bolsa por rollo aproximadamente - bolsa reforzada $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47131617
Mopas de polvo10UnidadCARRO ESTRUJADOR DE MOPA DE 12 A 15 LITROSvirutex - carro o balde con estrujador para mopa - 14 litros - plastico reforzado $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131617
Mopas de polvo10UnidadMOPA SECA 24"abco - mopa seca industrial 24 pulgadas - mopa de algodon $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
47131602
Paños de limpieza absorbente200UnidadVIRUTILLA ACEROvirutex - virutilla metalica - 12 gramos - ondulada $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 239.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.410
TOTAL OC $ 284.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.