Orden de Compra. Nº1647-9602-SE18 "xar. Adquisición de Insumo varios para Servicio de Odontología del Hospital Dr. Ernesto torres Galdames ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-138-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1647-9602-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra xar. Adquisición de Insumo varios para Servicio de Odontología del Hospital Dr. Ernesto torres Galdames ORDEN DE COMPRA DESDE 1647-138-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1647-138-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Ernesto Torres Galdamez
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Unidad de Compra HEROES DE LA CONCEPCION 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1947 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN DICTAMENES DE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CGR Nº 15.580 de 2014 y Nº 44.401 de 2015
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD IQUIQUE
R.U.T. 61.606.100-3
Dirección de Facturación HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
Comuna Iquique
Impuesto 70395
Dirección de Envío de la Factura HEROES DE LA CONCEPCION N° 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dipromed S.A.
Razón Social DIPROMED S A
R.U.T. 86.397.000-8
Sucursal Dipromed S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra20UnidadTORULAS PRENSADAS (Trenzada) DE ALGODÓN PARA USO ODONTOLÓGICO. (25293514) TORULAS PRENSADAS LISA DE ALGODON PARA USO ODONTOLOGICO BOLSA DE 500 UNIDADES. MARCA VITTA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42151620
Limas o raspadores dentales5UnidadLIMAS MECANIZADAS PROTAPER GOLD (Juegos de lima desde SX a F5) (3200027)LIMAS MECANIZADAS PROTAPER GOLD (JUEGOS DE LIMA DESDE SX A F5) MAILLEFER MARCA DENTSPLY $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
42151620
Limas o raspadores dentales10UnidadFRESAS ENDO ACCES BUR (Equivalente o similar a Maillefer) (3200030)FRESAS ENDO ACCES BUR MAILLEFER, MARCA DENTSPLY $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios10UnidadCAJAS DE PAPEL ARTICULAR (25236010)CAJAS DE PAPEL ARTICULAR RECTO BICOLOR, CAJA DE 12 BLOCKS MARCA RITE DENT $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos10UnidadCONOS DE GUTAPERCHA F1, F2 Y F3 (3200035)CONOS GUTAPERCHA PROTAPER GOLD DEL F1,F2 Y F3 MAILLEFER MARCA DENTSPLY PRESENTACION CONO GUTA F1.F2.F3 CAJA $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000
Total Neto $ 370.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.395
TOTAL OC $ 440.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.