Orden de Compra. Nº1650-141-SE25 "Artículos de ferretería Junio(2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-141-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Artículos de ferretería Junio(2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1109 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 17341,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAFE
Razón Social Julio Acuña Araya
R.U.T. 12.917.330-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956011guía 956011 $ 5.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.808 $ 5.808
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956015guía 956015 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956029guía 956029 $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956042guía 956042 $ 51.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.008 $ 51.008
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956043guía 956043 $ 11.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328 $ 11.328
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956050guía 956050 $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaguía 956058guía 956058 $ 9.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.958 $ 9.958
Total Neto $ 91.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.341
TOTAL OC $ 108.611


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.