|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1650-17-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Servicio de Auxiliar de Aseo y Manipulación Mes de Enero y febrero 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Sin comentario |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Santa Juana |
|
Razón Social |
Hospital Santa Juana
|
|
R.U.T. |
61.602.204-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Santa Juana
|
|
R.U.T. |
61.602.204-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
196315,634218289 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NELSON OSVALDO ESPEJO GUTIERREZ |
|
Razón Social |
NELSON OSVALDO ESPEJO GUTIERREZ
|
|
R.U.T. |
9.343.853-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NELSON OSVALDO ESPEJO GUTIERREZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111701
| Servicios de contratación de personal | 1 | Unidad | Monto total disponible mensual : $ 629.140.-
Horas extras Diurnas : $ 2.818.-
Horas extras Nocturnas : $ 3.381.-
Si el hospital necesitara de sus servicios fuera de su horario normal en días hábiles se cancelará horas extras, según valor Diurno.
En días fin de semana o festivos se cancelará hora extra según valor nocturno.
Se sumarán la totalidad de horas extras más el sueldo mensual y deberán descontar el 15,25% de impuesto.
| Monto total disponible mensual: $ 629.140.-
Retención SII 15,25%: 95.944.-
Monto a recibir Mensual en Boleta: 533.196.-
Boleta debe ser emitida los días 23 de cada mes y entregarse puntual en Oficina de Contabilidad. |
$ 1.091.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.091.000
|
$ 1.091.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.091.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (15,25%) 15,25 %
|
$ 196.316
|
|
$ 1.287.316
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.