Orden de Compra. Nº1650-18-AG26 "Materiales Electrico"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-18-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales Electrico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 22477
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INPROCON SPA
Razón Social INPROCON SPA
R.U.T. 76.950.597-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INPROCON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182303
Devanadores de arneses de seguridad1UnidadArne con cuerda anticaida adjuntar imagen y plazo de entrega que no sea mayor a 3 dias   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
39121303
Cajas eléctricas1Unidadcaja chica adjuntar imagen y plazo de entrega que no sea mayor a 3 dias   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
23151607
Prensas1UnidadPrensa estopa plastica 13.5 adjuntar imagen y plazo de entrega que no sea mayor a 3 dias   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión2Unidadautomatico 16 amperes adjuntar imagen y plazo de entrega que no sea mayor a 3 dias   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
32101510
Tablero de cables imprimido1Unidadtablero sobrepuesto de 6 modulos ( 50x50) adjuntar imagen y plazo de entrega que no sea mayor a 3 dias   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
31201518
Cinta conductor de electricidad1Unidadcinta aislante 3/4x18 mts negracinta aislante 3/4x18 mts negra $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31201518
Cinta conductor de electricidad1Unidadcinta goma aislante cinta goma aislante $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162405
Tensores2Unidadtensor acometida concentrico 2x6tensor acometida concentrico 2x6 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
39121407
Regletas de conexiones1Unidadregleta aislante 4mm regleta aislante 4mm $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
39121204
Cables aéreos40Metro Linealcordon de tres vias de 2,5 m/m cordon de tres vias de 2,5 m/m $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 118.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.477
TOTAL OC $ 140.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.