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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1650-2-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CARNE DE AVE. HOSPITAL SANTA JUANA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1650-39-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Santa Juana |
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Razón Social |
Hospital Santa Juana
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R.U.T. |
61.602.204-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lautaro s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santa Juana
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R.U.T. |
61.602.204-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
11084,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURA | Emitir y enviar factura a: Servicio Nacional de Salud- Hospital de Sta. Juana, Rut: 61.602.204-0. Dirección: Lautaro s/n, Comuna de Santa Juana, VIII Región. Giro: Hospital. En factura hacer mención a Orden de Compra. |
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Proveedor |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada |
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Razón Social |
AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
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R.U.T. |
79.984.240-8 |
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Sucursal |
Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Carne de ave o carne fresca | 1 | Unidad no definida | CARNE DE AVE SEGUN FACTURA Nº 21670706 | CARNE DE AVE SEGUN FACTURA Nº 21670706 |
$ 58.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.340
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$ 58.340
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Total Neto
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$ 58.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.085
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$ 69.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.