Orden de Compra. Nº
1650-232-SE19
"
Materiales de ferretería y construcción, hospital
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-232-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferretería y construcción, hospital
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1650-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
23687,68
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMAFE
Razón Social
Julio Acuña Araya
R.U.T.
12.917.330-0
Sucursal
AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
tee pvc,valvula retencion,filtro para valvula,copla pvc,teflon de 1/2,lija metal,terminal pvc,esmalte al agua,rodillo chiporro sintetico NDV 944496
tee pvc,valvula retencion,filtro para valvula,copla pvc,teflon de 1/2,lija metal,terminal pvc,esmalte al agua,rodillo chiporro sintetico NDV 944496
$ 32.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.017
$ 32.017
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
cadina ultra polvo,frague fluido cadina,distanciador de ceramicas NDV 944531
cadina ultra polvo,frague fluido cadina,distanciador de ceramicas NDV 944531
$ 7.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.966
$ 7.966
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
cemento especial por saco,candado bronce,disco corte,disco diamantado NDV 944535
cemento especial por saco,candado bronce,disco corte,disco diamantado NDV 944535
$ 31.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.471
$ 31.471
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
frague fluido,llana profecional NDV 944571
frague fluido,llana profecional NDV 944571
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.336
$ 5.336
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
brocha cobra 1 1/2,brocha cobra 3 diluyente sintetico litro NDV 944697
brocha cobra 1 1/2,brocha cobra 3 diluyente sintetico litro NDV 944697
$ 4.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.529
$ 4.529
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
asiento wc estandar plus bemis,oleo sintetico const negro 1/4 galon NDV 944705
asiento wc estandar plus bemis,oleo sintetico const negro 1/4 galon NDV 944705
$ 8.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.647
$ 8.647
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
frague fluido cadina,blanco NDV 944708
frague fluido cadina,blanco NDV 944708
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
extractor aire pared 15*15 cms NDV 944744
extractor aire pared 15*15 cms NDV 944744
$ 33.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.277
$ 33.277
Total Neto
$ 124.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.688
TOTAL OC
$ 148.360
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.