Orden de Compra. Nº1650-232-SE19 "Materiales de ferretería y construcción, hospital"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-232-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería y construcción, hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1650-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 23687,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAFE
Razón Social Julio Acuña Araya
R.U.T. 12.917.330-0
Sucursal AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidatee pvc,valvula retencion,filtro para valvula,copla pvc,teflon de 1/2,lija metal,terminal pvc,esmalte al agua,rodillo chiporro sintetico NDV 944496tee pvc,valvula retencion,filtro para valvula,copla pvc,teflon de 1/2,lija metal,terminal pvc,esmalte al agua,rodillo chiporro sintetico NDV 944496 $ 32.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.017 $ 32.017
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidacadina ultra polvo,frague fluido cadina,distanciador de ceramicas NDV 944531cadina ultra polvo,frague fluido cadina,distanciador de ceramicas NDV 944531 $ 7.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.966 $ 7.966
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidacemento especial por saco,candado bronce,disco corte,disco diamantado NDV 944535cemento especial por saco,candado bronce,disco corte,disco diamantado NDV 944535 $ 31.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.471 $ 31.471
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidafrague fluido,llana profecional NDV 944571frague fluido,llana profecional NDV 944571 $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336 $ 5.336
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidabrocha cobra 1 1/2,brocha cobra 3 diluyente sintetico litro NDV 944697brocha cobra 1 1/2,brocha cobra 3 diluyente sintetico litro NDV 944697 $ 4.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.529 $ 4.529
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaasiento wc estandar plus bemis,oleo sintetico const negro 1/4 galon NDV 944705asiento wc estandar plus bemis,oleo sintetico const negro 1/4 galon NDV 944705 $ 8.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.647 $ 8.647
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definidafrague fluido cadina,blanco NDV 944708frague fluido cadina,blanco NDV 944708 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaextractor aire pared 15*15 cms NDV 944744extractor aire pared 15*15 cms NDV 944744 $ 33.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.277 $ 33.277
Total Neto $ 124.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.688
TOTAL OC $ 148.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.