Orden de Compra. Nº1650-275-SE10 "ENCUADERNACIÓN. 2009 HOSPITAL SANTA JUANA "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-275-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ENCUADERNACIÓN. 2009 HOSPITAL SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se solicita cancelación por no cumplimiento de normas establecidas por parte del adjudicado. Como el no retiro de las cajas desde el hospital y regreso de las mismas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1650-22-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 63840
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

Emitir y enviar factura a: Servicio Salud Concepción - Hospital de Sta. Juana, Rut: 61.602.204-0.  Dirección: Lautaro s/n, Comuna de Santa Juana, VIII Región.  Giro: Hospital.  En factura hacer mención a Orden de Compra.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103507
Kits de encuadernación30UnidadEncuadernación año 2009. 12 cajas de ingreso y egresos contables aprox. 30 libros ( tamaño carta )  $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 336.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.840
TOTAL OC $ 399.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.