Orden de Compra. Nº1650-285-SE11 "Carne de Vacuno. HOSPITAL SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-285-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-04-2011
Nombre de la Orden de Compra Carne de Vacuno. HOSPITAL SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1650-63-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 66508,17
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercializadora del Sur Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.062.693-7
Sucursal Sociedad Comercializadora del Sur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaPOSTA NEGRA FACTURA N°194358POSTA NEGRA FACTURA N°194358 $ 80.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.649 $ 80.649
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaposta rosada factura N°194870posta rosada factura N°194870 $ 101.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.768 $ 101.768
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaPOSTA ROSADA FACTURA N°193938POSTA ROSADA FACTURA N°193938 $ 80.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.096 $ 80.096
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidaposta rosada factura n°195297posta rosada factura n°195297 $ 87.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.530 $ 87.530
Total Neto $ 350.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.508
TOTAL OC $ 416.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.