Orden de Compra. Nº1650-331-SE13 "LENTES, HOSPITAL SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-331-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2013
Nombre de la Orden de Compra LENTES, HOSPITAL SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1650-15-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 284525
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor carlos daniel
Razón Social CARLOS DANIEL ANTONIO CAMPOS TAPIA, SERVICIOS OPTI
R.U.T. 76.246.837-9
Sucursal carlos daniel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes250UnidadLENTES  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.500 $ 1.497.500
Total Neto $ 1.497.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.525
TOTAL OC $ 1.782.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.