Orden de Compra. Nº1650-428-SE17 "Materiales de ferreteria y construcción, hospital"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-428-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreteria y construcción, hospital
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1650-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 22044,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMAFE
Razón Social Julio Acuña Araya
R.U.T. 12.917.330-0
Sucursal AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida2 ud. la gotita capsula ndv 93600082 ud. la gotita capsula ndv 9360008 $ 3.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 wd-40, 1 aroma smile dry, 1 set de silicona ndv 9360071 wd-40, 1 aroma smile dry, 1 set de silicona ndv 936007 $ 8.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.185 $ 8.185
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 llave mandril, 8 cancamo, 8 tarugos ndv 9358651 llave mandril, 8 cancamo, 8 tarugos ndv 935865 $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210 $ 2.210
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 llave de paso bce 1/2 ndv 9358091 llave de paso bce 1/2 ndv 935809 $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 enchufe adaptador triangular ndv 9358171 enchufe adaptador triangular ndv 935817 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 llave de paso, 1 metro de soldadura estaño ndv 9357531 llave de paso, 1 metro de soldadura estaño ndv 935753 $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida9 codos so 1/2, 10 abrazadera 20 tornillo, 10 tarugos,4 mt de cañeria 1/2 cobre ndv 9359119 codos so 1/2, 10 abrazadera 20 tornillo, 10 tarugos,4 mt de cañeria 1/2 cobre ndv 935911 $ 12.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.496 $ 12.496
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definida6 mt de cañería de cobre, 2 recarga de gas butano, 1 flexible acero 1/2 ndv 9359046 mt de cañería de cobre, 2 recarga de gas butano, 1 flexible acero 1/2 ndv 935904 $ 16.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.328 $ 16.328
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 candado, i caja de tachuelas, 2 picaporte ndv 9359191 candado, i caja de tachuelas, 2 picaporte ndv 935919 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 regulador de gas 45, 3 kilos de cemento ndv 9359181 regulador de gas 45, 3 kilos de cemento ndv 935918 $ 32.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.807 $ 32.807
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 tornillo mad. aglomerada. ndv 9359241 tornillo mad. aglomerada. ndv 935924 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 cola de desague, 1 alargador ndv 9360761 cola de desague, 1 alargador ndv 936076 $ 5.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definida4 tornillo autoperforante, 1 adaptador magnetico ndv 9360664 tornillo autoperforante, 1 adaptador magnetico ndv 936066 $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definida7 cerradura para cajón, ndv 935925 (programa PROSAM)7 cerradura para cajón, ndv 935925 (programa PROSAM) $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definida4 codos, 1 valvula de bola, 4 terminales, 1 tapa gorro, 1 metro de soldadura, 1 lija. ndv 9358884 codos, 1 valvula de bola, 4 terminales, 1 tapa gorro, 1 metro de soldadura, 1 lija. ndv 935888 $ 6.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definida1 flexible calefon ndv 9358891 flexible calefon ndv 935889 $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
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Facturas o libros de facturas1Unidad no definida2 spray alta temperatura aluminio ndv 9360922 spray alta temperatura aluminio ndv 936092 $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
Total Neto $ 116.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.045
TOTAL OC $ 138.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.