Orden de Compra. Nº
1650-428-SE17
"
Materiales de ferreteria y construcción, hospital
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-428-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferreteria y construcción, hospital
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1650-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
22044,94
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMAFE
Razón Social
Julio Acuña Araya
R.U.T.
12.917.330-0
Sucursal
AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
2 ud. la gotita capsula ndv 9360008
2 ud. la gotita capsula ndv 9360008
$ 3.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 wd-40, 1 aroma smile dry, 1 set de silicona ndv 936007
1 wd-40, 1 aroma smile dry, 1 set de silicona ndv 936007
$ 8.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.185
$ 8.185
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 llave mandril, 8 cancamo, 8 tarugos ndv 935865
1 llave mandril, 8 cancamo, 8 tarugos ndv 935865
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.210
$ 2.210
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 llave de paso bce 1/2 ndv 935809
1 llave de paso bce 1/2 ndv 935809
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.387
$ 1.387
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 enchufe adaptador triangular ndv 935817
1 enchufe adaptador triangular ndv 935817
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 llave de paso, 1 metro de soldadura estaño ndv 935753
1 llave de paso, 1 metro de soldadura estaño ndv 935753
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
9 codos so 1/2, 10 abrazadera 20 tornillo, 10 tarugos,4 mt de cañeria 1/2 cobre ndv 935911
9 codos so 1/2, 10 abrazadera 20 tornillo, 10 tarugos,4 mt de cañeria 1/2 cobre ndv 935911
$ 12.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.496
$ 12.496
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
6 mt de cañería de cobre, 2 recarga de gas butano, 1 flexible acero 1/2 ndv 935904
6 mt de cañería de cobre, 2 recarga de gas butano, 1 flexible acero 1/2 ndv 935904
$ 16.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.328
$ 16.328
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 candado, i caja de tachuelas, 2 picaporte ndv 935919
1 candado, i caja de tachuelas, 2 picaporte ndv 935919
$ 4.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.412
$ 4.412
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 regulador de gas 45, 3 kilos de cemento ndv 935918
1 regulador de gas 45, 3 kilos de cemento ndv 935918
$ 32.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.807
$ 32.807
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 tornillo mad. aglomerada. ndv 935924
1 tornillo mad. aglomerada. ndv 935924
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 cola de desague, 1 alargador ndv 936076
1 cola de desague, 1 alargador ndv 936076
$ 5.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.832
$ 5.832
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
4 tornillo autoperforante, 1 adaptador magnetico ndv 936066
4 tornillo autoperforante, 1 adaptador magnetico ndv 936066
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.807
$ 1.807
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
7 cerradura para cajón, ndv 935925 (programa PROSAM)
7 cerradura para cajón, ndv 935925 (programa PROSAM)
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
4 codos, 1 valvula de bola, 4 terminales, 1 tapa gorro, 1 metro de soldadura, 1 lija. ndv 935888
4 codos, 1 valvula de bola, 4 terminales, 1 tapa gorro, 1 metro de soldadura, 1 lija. ndv 935888
$ 6.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.655
$ 6.655
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 flexible calefon ndv 935889
1 flexible calefon ndv 935889
$ 1.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.445
$ 1.445
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
2 spray alta temperatura aluminio ndv 936092
2 spray alta temperatura aluminio ndv 936092
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.824
Total Neto
$ 116.026
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.045
TOTAL OC
$ 138.071
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.