Orden de Compra. Nº
1650-506-SE18
"
Materiales de ferretería y construcción, hospital
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-506-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferretería y construcción, hospital
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1650-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
59738,47
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMAFE
Razón Social
Julio Acuña Araya
R.U.T.
12.917.330-0
Sucursal
AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
11 zincalun 5V 0,30 2,50mt 11 zincalum 5v 0,30 3,00mt 2 tubo cuadrados NDV 941524
11 zincalun 5V 0,30 2,50mt 11 zincalum 5v 0,30 3,00mt 2 tubo cuadrados NDV 941524
$ 154.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.832
$ 154.832
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
2 esmalte sintetico litro aluminio NDV 941576
2 esmalte sintetico litro aluminio NDV 941576
$ 10.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.420
$ 10.420
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
10 escuadra para silla 6 cancamos abiertos N° de venta 941285
10 escuadra para silla 6 cancamos abiertos N° de venta 941285
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
2 candado bronce N° de venta 941302
2 candado bronce N° de venta 941302
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
tornillo turbo, tarrugo nylon,tuerca hexagonal, golilla plana cincada, perno cocina, escuadra silla N° de venta 941311
tornillo turbo, tarrugo nylon,tuerca hexagonal, golilla plana cincada, perno cocina, escuadra silla N° de venta 941311
$ 11.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.866
$ 11.866
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
4 buzo desechable papel nex N° de venta 941392
4 buzo desechable papel nex N° de venta 941392
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
8 tubo conduit N° de venta 941398
8 tubo conduit N° de venta 941398
$ 5.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.244
$ 5.244
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 floten, 1 sifon loa,1 cola desague,1 cola desague N° de venta 941419
1 floten, 1 sifon loa,1 cola desague,1 cola desague N° de venta 941419
$ 3.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.521
$ 3.521
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
5 escuadra estante, 5 escuadra silla ndv 941381
5 escuadra estante, 5 escuadra silla ndv 941381
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 anticorrosivo galon negro,2 brocha cobra,6 tubos cuadrado,1 litro de diluyente sintetico NDV 941499
1 anticorrosivo galon negro,2 brocha cobra,6 tubos cuadrado,1 litro de diluyente sintetico NDV 941499
$ 98.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.731
$ 98.731
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
1 interruptor volante blanco,1 enchufe macho, bisagra tapa NDV 941515
1 interruptor volante blanco,1 enchufe macho, bisagra tapa NDV 941515
$ 6.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.269
$ 6.269
Total Neto
$ 314.413
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.738
TOTAL OC
$ 374.151
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.