|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1650-601-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Coffe Break, capacitación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Santa Juana |
|
Razón Social |
Hospital Santa Juana
|
|
R.U.T. |
61.602.204-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Santa Juana
|
|
R.U.T. |
61.602.204-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana |
|
Comuna |
Santa Juana
|
|
Impuesto |
34327,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Quetra Catering y Banqueterla |
|
Razón Social |
NORKA WALESKA VILLALOBOS DALANNAYS
|
|
R.U.T. |
11.677.217-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Quetra Catering y Banqueterla |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111603
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | Unidad | Coffe break para 16 personas con capacitación calidad de seguridad en el despacho de fármacos para el día 24/11/2025 | Coffe break para 16 personas con capacitación calidad de seguridad en el despacho de fármacos para el día 24/11/202 |
$ 180.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.672
|
$ 180.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.328
|
|
$ 215.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.