Orden de Compra. Nº
1650-657-SE17
"
Materiales de ferretería y construcción, hospital
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1650-657-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de ferretería y construcción, hospital
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1650-32-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Santa Juana
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra
Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santa Juana
R.U.T.
61.602.204-0
Dirección de Facturación
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna
Santa Juana
Impuesto
17400,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AMAFE
Razón Social
Julio Acuña Araya
R.U.T.
12.917.330-0
Sucursal
AMAFE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
roscalata ,tarugo, agorex N° de venta 937433
roscalata ,tarugo, agorex N° de venta 937433
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.471
$ 2.471
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
bisagra L-84 4 N°de venta 937863
bisagra L-84 4 N°de venta 937863
$ 4.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.639
$ 4.639
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
flexible de ducha 2 metros N° de venta 937772
flexible de ducha 2 metros N° de venta 937772
$ 2.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.345
$ 2.345
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
picaporte 100 m/m aluminio N° de venta 937654
picaporte 100 m/m aluminio N° de venta 937654
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.479
$ 2.479
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
alargador múltiple 6 posiciones. ekoline 5 mts N° de venta 937650
alargador múltiple 6 posiciones. ekoline 5 mts N° de venta 937650
$ 5.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.168
$ 5.168
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
corchete para en grapadora,guante multiprotec, pino bto,clavo corriente 4 N°937578
corchete para en grapadora,guante multiprotec, pino bto,clavo corriente 4 N°937578
$ 8.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.924
$ 8.924
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
cerradura para cajón redonda, la gotita capsula 2ml, abrazadera N°de venta 937571
cerradura para cajón redonda, la gotita capsula 2ml, abrazadera N°de venta 937571
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
alargador multiple 6 posic . ekoline 5 mts N°de venta 937558
alargador multiple 6 posic . ekoline 5 mts N°de venta 937558
$ 5.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.168
$ 5.168
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
nilon orilla dora 2.7m/m bobina 250 mt N° de venta 937815
nilon orilla dora 2.7m/m bobina 250 mt N° de venta 937815
$ 50.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
spray esmalte sintético rojo taxi, tarugo nilon, lija metal lija metal, tirafondo N° de venta 937378
spray esmalte sintético rojo taxi, tarugo nilon, lija metal lija metal, tirafondo N° de venta 937378
$ 4.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.504
$ 4.504
14111804
Facturas o libros de facturas
1
Unidad no definida
enchufe macho triple negro N°937867
enchufe macho triple negro N°937867
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
Total Neto
$ 91.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.400
TOTAL OC
$ 108.980
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.