Orden de Compra. Nº1650-702-SE19 "Compra de Insumos Médicos HSJ"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-702-SE19
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Médicos HSJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1650-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1982 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 9234
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma Ltda
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA
R.U.T. 76.830.090-9
Sucursal Caribean Pharma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja500Unidadjeringa 2,5 A 3MLC/AG 21 o 23GX1 L-LOCKREU0256 JERINGA 3 CC AGUJA 23 G X 1 L-L X 100 UNIDADES Entrega 24-48 HR JERINGA REUTTER VENC. 30-08-2024 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
24111502
Bolsas de papel4000Unidadbolsa papel 1/4IMA0001 SACOS DE PAPEL BLANCO 1-4 KG. X 1000 UNDs. Entrega 24-48 HR PAPEL IMAC $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 19.600
24111502
Bolsas de papel4000Unidadbolsa papel 1/8HEL0001 SACOS DE PAPEL BLANCO 1-8 KG X 1000 Entrega 24-48 HR SACO HELIOS $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 14.000
Total Neto $ 48.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.234
TOTAL OC $ 57.834


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.