Orden de Compra. Nº1650-710-SE17 "Convenio de abarrotes, lacteos Art. de Aseo, HSJ"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-710-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Convenio de abarrotes, lacteos Art. de Aseo, HSJ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1650-34-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Nº 900 Recinto Hospital Santa Juana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 10622,71
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Las Palmeras
Razón Social VERGARA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 79.555.340-1
Sucursal Supermercado Las Palmeras
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidalentejas aruba 6mmlentejas aruba 6mm $ 9.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.126 $ 9.126
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidalimones, huevoslimones, huevos $ 18.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.235 $ 18.235
14111804
Facturas o libros de facturas1Unidad no definidazanahoria tomates choclo grano frutos del maipo lechuga larga perejil pasaszanahoria tomates choclo grano frutos del maipo lechuga larga perejil pasas $ 28.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.548 $ 28.548
Total Neto $ 55.909
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.623
TOTAL OC $ 66.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.