Orden de Compra. Nº1650-904-SE09 "ASERRIN. HOSPITAL SANTA JUANA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santa Juana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1650-904-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ASERRIN. HOSPITAL SANTA JUANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Santa Juana
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santa Juana
R.U.T. 61.602.204-0
Dirección de Facturación Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
Comuna Santa Juana
Impuesto 198170
Dirección de Envío de la Factura Av. Doctor Sosa N°100 Recinto Hospital Santa Juana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M Pereira
Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PEREIRA VALENZUELA
R.U.T. 12.323.549-5
Sucursal M Pereira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121701
Aserrín298Unidad no definidaASERRIN SECOASERRIN SECO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.043.000 $ 1.043.000
Total Neto $ 1.043.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.170
TOTAL OC $ 1.241.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.