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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-1186-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO 394 + 1655-357-COT25 + MTR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
388170 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GESTIPRO LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL Y SERVICIOS GESTIPRO LIMITADA
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R.U.T. |
77.717.748-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GESTIPRO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10151609
| Semillas de maíz | 1 | Global | La Dirección de Atención Primaria requiere la adquisición de diversos insumos para el CESFAM LAS MERCEDES. La evaluación de la cotización se realizará considerando la totalidad de los productos, por lo que deberá indicar el monto global. Asimismo, se evaluarán los aspectos técnicos y económicos presentados. SE ADJUNTA DETALLE DE LOS PRODUCTOS | |
$ 2.043.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.043.000
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$ 2.043.000
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Total Neto
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$ 2.043.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 388.170
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$ 2.431.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.