Orden de Compra. Nº1655-12090-SE08 "ASEO OCTUBRE-DICIEMBRE 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-12090-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ASEO OCTUBRE-DICIEMBRE 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1655-11298-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 119610,13
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia120Unidad FORRO DE CORTINA DE BAÑO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
47121701
Bolsas de basura3400Unidad BOLSA TRANSPARENTE 20 X 25 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
47121701
Bolsas de basura31Unidad BOLSA CAMISETA 35 X 45 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217 $ 217
47131618
Mopas húmedas650Unidad 600-2915 SACO HARINERO PARA TRAPERO $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.500 $ 240.500
47131618
Mopas húmedas450Unidad 600-3300 TRAPERO LANILLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos170Unidad CERA LIQUIDA ROJA, EMULSIONADA PRESENTACION DE 1 LITRO (DEL TIPO EXICLIN O WINKLER) $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.580 $ 131.580
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos45Unidad  PLUMA PISO $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.630 $ 36.630
Total Neto $ 629.527
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.610
TOTAL OC $ 749.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.