Orden de Compra. Nº
1655-12090-SE08
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ASEO OCTUBRE-DICIEMBRE 2008
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1655-12090-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
ASEO OCTUBRE-DICIEMBRE 2008
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1655-11298-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T.
61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T.
61.608.605-7
Dirección de Facturación
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
119610,13
Dirección de Envío de la Factura
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Seguel S.A
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142203
Accesorios para baños o tanques de hidroterapia
120
Unidad
FORRO DE CORTINA DE BAÑO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.800
$ 106.800
47121701
Bolsas de basura
3400
Unidad
BOLSA TRANSPARENTE 20 X 25
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.800
$ 23.800
47121701
Bolsas de basura
31
Unidad
BOLSA CAMISETA 35 X 45
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217
$ 217
47131618
Mopas húmedas
650
Unidad
600-2915 SACO HARINERO PARA TRAPERO
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.500
$ 240.500
47131618
Mopas húmedas
450
Unidad
600-3300 TRAPERO LANILLA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
170
Unidad
CERA LIQUIDA ROJA, EMULSIONADA PRESENTACION DE 1 LITRO (DEL TIPO EXICLIN O WINKLER)
$ 774,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.580
$ 131.580
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
45
Unidad
PLUMA PISO
$ 814,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.630
$ 36.630
Total Neto
$ 629.527
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.610
TOTAL OC
$ 749.137
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.