Orden de Compra. Nº1655-173-SE26 "Orden de Compra generada por la Gran Compra: 81639"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-173-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 81639
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1971 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 21199176,09
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel3397Unidad(4627098) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM 4627098(4627098) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM; Código: ;Región : RM $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.838.031 $ 22.838.031
14111703
Toallas de papel87858Unidad(4627231) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM 4627231(4627231) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 HOJAS 1 PAQUETE RM; Código: ;Región : RM $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.736.580 $ 88.736.580
Total Neto $ 111.574.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.199.176
TOTAL OC $ 132.773.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.