Orden de Compra. Nº1655-24-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1655-482-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-24-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1655-482-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA APOYO ACCIONES DE SALUD EN NIVEL PRIMARIO.(DENTAL). MES ENERO 22-04-004-002. CC 119. DESPACHO URGENTE EL 04 O 07 DE ENERO 2008
Proveniente de Licitación 1655-482-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 6, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna -1
Impuesto 263758
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151604
1005000841-5 SELL. F/C CONCISE SET OF. S/ AC. ORTOF. Y ACCES. 3M USA30Caja1005000841-5 SELL. F/C CONCISE SET OF. S/ AC. ORTOF. Y ACCES. 3M USA252-5050 SELLANTE FOTOCURADO $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500
42151610
4801000720-0 PINZA DE EXAMEN ANGULADA FLAGG 16 cms. COD 2275/2 KREMS AC. ALEMAN100Unidad4801000720-0 PINZA DE EXAMEN ANGULADA FLAGG 16 cms. COD 2275/2 KREMS AC. ALEMAN320-2048 PINZAS P/CURACION TIPO FLAGG $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42151805
1001000712-2 PORTADISCO SOF-LEX 3M USA30Unidad1001000712-2 PORTADISCO SOF-LEX 3M USA320-7081 PORTA SOFLEX $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
42152508
4801000521-6 JERINGA CARP. ARTIC. CARGA POST. Cod. 975 KREMS AC. ALEMAN100Unidad4801000521-6 JERINGA CARP. ARTIC. CARGA POST. Cod. 975 KREMS AC. ALEMAN320-1320 JERINGA CARPULE ARTICULADA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42293703
4801000716-2 PTA. MORSE Nº 2 RECTA Cod. 82-980-02 KREMS AC. ALEMAN20Unidad4801000716-2 PTA. MORSE Nº 2 RECTA Cod. 82-980-02 KREMS AC. ALEMAN252-3908 PUNTA MORSE #2 $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
51102719
4201000992-2 YODOFORMO FCO. 10 grs. HERTZ20Frasco4201000992-2 YODOFORMO FCO. 10 grs. HERTZ252-8000 YODOFORMO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
51131503
CODIGO VISCOSTAT HEMOSTATICO ASTRINGENTE Jga.30ml.ULTRADENT (ofrezco 10 de menta y 10 s/sabor)20FrascoCODIGO VISCOSTAT HEMOSTATICO ASTRINGENTE Jga.30ml.ULTRADENT (ofrezco 10 de menta y 10 s/sabor)252-9042 SULFATO FERROSO HEMOSTATICO P/ENCIA 5 o 7 ml $ 25.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.000 $ 514.000
Total Neto $ 1.388.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.758
TOTAL OC $ 1.651.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.