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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-39-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO Nº83 + 1655-21-LR24 + MTR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1655-21-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
28739502,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMEXA |
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Razón Social |
COMEX ACTIVO SPA
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R.U.T. |
77.781.521-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEXA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad | SKU S0000018 SERVICIO DE ARRIENDO COMPUTADORES ALL IN ONE | Arriendo de computadores All in One por 36 meses según Bases, con garantía, servicio técnico, post-venta, transporte, entrega, instalación, clonación y migración de datos y puesta en marcha incluidos. |
$ 151.260.542,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.260.542
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$ 151.260.542
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Total Neto
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$ 151.260.542
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.739.503
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$ 180.000.045
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.