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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-400-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO N°855* + 1655-13-LE24 + FBC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1655-13-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2000700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DONOSO INVESTMENT |
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Razón Social |
DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA
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R.U.T. |
77.785.404-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DONOSO INVESTMENT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 1620000 | Unidad | TIPO DE BOLSA O SACO DE 1/4 KG.
COLOR: BLANCO.
MEDIDAS: LARGO 155 Y HASTA 170 MM, ANCHO 80 MM, FUELLE 30 MM
SKU: 80030004 | TIPO DE BOLSA O SACO DE 14 KG. COLOR: BLANCO. MEDIDAS: LARGO 155 Y HASTA 170 MM, ANCHO 80 MM, FUELLE 30 M |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.340.000
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$ 10.530.000
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Total Neto
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$ 10.530.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.000.700
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$ 12.530.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.