Orden de Compra. Nº1655-468-AG24 "folio 1113 + 1655-140-COT24 + IOR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-468-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra folio 1113 + 1655-140-COT24 + IOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3486
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 279596,97
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KSU
Razón Social KSU SPA
R.U.T. 76.708.108-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KSU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121106
Sistemas de control o vigilancia de potencia1Unidad no definidaServicio de instalación y provisión de Cámaras de Seguridad, SERVICIO DE INSTALACION Y PROVISION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CESFAM ANA MARIA JURICICServicio de instalación y provisión de Cámaras de Seguridad, SERVICIO DE INSTALACION Y PROVISION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CESFAM ANA MARIA JURICIC $ 1.471.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.563 $ 1.471.563
Total Neto $ 1.471.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.597
TOTAL OC $ 1.751.160


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.007.557-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.181.198-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.708.108-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.179.849-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.