Orden de Compra. Nº1655-4763-CM12 "ASEO-ESCRITORIO CENTROS DAP"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-4763-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ASEO-ESCRITORIO CENTROS DAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna *
Impuesto 98814,573
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes100 (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: 10780;Región : RM $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
44122001
Archivadores de fichas100 (30775) ARCHIVADOR BUHO PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEO 32812(30775) ARCHIVADOR BUHO PALANCA OFICIO ANGOSTO BURDEO ; Código: 12173;Región : RM $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
44121705
Portaminas10 (31700) MINAS PENTEL MINAS 0.5MM HB TUBO 33737(31700) MINAS PENTEL MINAS 0.5MM HB TUBO; Código: 10304HB;Región : RM $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
31201509
Cinta adhesiva de nylon100 (233680) CINTA ADHESIVA SELLOFILM TRANSPARENTE 500 12 x 30 mt 233680(233680) CINTA ADHESIVA SELLOFILM TRANSPARENTE 500 12 x 30 mt ; Código: 99400;Región : RM $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
44121705
Portaminas5 (236967) PORTA MINAS PILOT 0.5 mm RETRACTIL H185 NEGRO 236967(236967) PORTA MINAS PILOT 0.5 mm RETRACTIL H185 NEGRO ; Código: 10025;Región : RM $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645
44121707
Lápices de colores500 (588632) LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 535360(588632) LÁPIZ PELIKAN PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10002AZ;Región : RM $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121802
Líquido corrector100 (732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD 732250(732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD; Código: 10627;Región : RM $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
44121708
Marcadores100 (732463) DESTACADOR SELLOHILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD 732463(732463) DESTACADOR SELLOHILITER BOLSILLO AMARILLO UNIDAD; Código: 85971AM;Región : RM $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
26111702
Pilas alcalinas50 (732557) PILA DURACELL ALKALINA AA PACK X 4 UNIDADES 732557(732557) PILA DURACELL ALKALINA AA PACK X 4 UNIDADES; Código: 12421;Región : RM $ 1.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.100 $ 70.100
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo15 (734018) CAJA ARCHIVO EUROBOX #22 REVISTERO AMARILLO 35x10x29x20 UNIDAD 734018(734018) CAJA ARCHIVO EUROBOX #22 REVISTERO AMARILLO 35x10x29x20 UNIDAD; Código: 11071;Región : RM $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
14111531
Libros o cuadernos de registro100 (735350) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO E/DOBLE M7 100HJS LISO UNIDAD 735350(735350) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO E/DOBLE M7 100HJS LISO UNIDAD; Código: 21830M7;Región : RM $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo100 (736487) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5920 AMARILLA 75 x 75 mm 100HJS 0 736487(736487) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5920 AMARILLA 75 x 75 mm 100HJS 0; Código: 80902;Región : RM $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
44111509
Portalápiz5 (736837) PORTALÁPIZ ACRIMET ACRILICO NEGRO 9x6x6 cm UNIDAD 736837(736837) PORTALÁPIZ ACRIMET ACRILICO NEGRO 9x6x6 cm UNIDAD; Código: 44449NG;Región : RM $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.425 $ 5.425
60105704
Barras de pegamento libres de ácido100 (737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR. 737181(737181) ADHESIVO PRITT STICK FIX 40 GR.; Código: 11179;Región : RM $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.100 $ 65.100
47121701
Bolsas de basura100 (819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70; Código: 15523;Región : RM $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
47121701
Bolsas de basura100 (819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90 824326(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90; Código: 85409;Región : RM $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
47121701
Bolsas de basura100 (819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110 824327(819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110; Código: 81988;Región : RM $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.200 $ 77.200
Total Neto $ 525.330
Descuento $ 5.253
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.815
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 618.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.