Orden de Compra. Nº1655-553-AG24 "FOLIO N° 922 + 1655-200-COT24 + FBC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-553-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra FOLIO N° 922 + 1655-200-COT24 + FBC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4216 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 57179,36
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribución Total
Razón Social COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.167.054-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribución Total
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
Dedo de goma108UnidadDEDO DE GOMA. SKU: 80021406  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
14111509
Artículos de papelería37UnidadPAPEL VOLANTÍN PLIEGO 50X70 AMARILLO. SKU: 80020810  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.219 $ 3.219
14111509
Artículos de papelería47UnidadPAPEL VOLANTÍN PLIEGO 50X70 AZUL. SKU: 80020811  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.995 $ 3.995
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo20UnidadSET DESTACADOR 5 COLORES. SKU: 80021317  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
60121204
Pintura de témpera lavable221UnidadTEMPERA DE 12 COLORES. SKU: 80050216  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.050 $ 232.050
Total Neto $ 300.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.179
TOTAL OC $ 358.123


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.344.234-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.591.500-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.776.517-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.461.733-7 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 7.695.706-1 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.