Orden de Compra. Nº1655-577-SE24 "806 + 1655-18-LR24 + MTR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-577-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 806 + 1655-18-LR24 + MTR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1655-18-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4351 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Alhué
Impuesto 28456345,6
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A.
Razón Social INGENIERIA EN SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S A
R.U.T. 96.616.930-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA DE SEGURIDAD DE PERSONAS Y BIENES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1GlobalServicio disuasivo y preventivo de guardias de seguridad para establecimientos dependientes de la DAP para POLO CENTRO SKU S0000051Valor Neto Hora $ 69.523.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.523.200 $ 69.523.200
92101501
Servicios de vigilancia1GlobalServicio disuasivo y preventivo de guardias de seguridad para establecimientos dependientes de la DAP para POLO PONIENTE SKU S0000051Valor Neto Hora $ 80.247.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.247.040 $ 80.247.040
Total Neto $ 149.770.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.456.346
TOTAL OC $ 178.226.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.