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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1655-59-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO 05+ 1655-28-COT26+AGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
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R.U.T. |
61.608.605-7 |
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Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
797304,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-03-2026 |
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Proveedor |
MEDIDENT PLUS |
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Razón Social |
GRUPO MEDENT SPA
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R.U.T. |
77.945.971-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEDIDENT PLUS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Global | La Dirección de Atención Primaria requiere la adquisición de Instrumental Odontológico
La cotización deberá incluir:
El detalle técnico de cada producto.
El precio unitario de cada ítem.
El monto total correspondiente a la totalidad de los insumos solicitados.
En caso de que se haga referencia a una marca específica, se entenderá que el oferente podrá presentar productos equivalentes, siempre que cumplan con las características técnicas requeridas. | De acuerdo a la cotización 1655-28-COT26 de medent |
$ 4.196.340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.196.340
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$ 4.196.340
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Total Neto
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$ 4.196.340
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 797.305
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$ 4.993.645
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.