Orden de Compra. Nº1655-607-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1655-14-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-607-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1655-14-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se realizará con presupuesto 2020 Se emitirá nueva Orden de Compra cuando corresponda.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1655-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3777
Usuario SIGFE Adkintun Consultores Ltda.
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 4068113,75
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eugenio salvador
Razón Social acondicionamiento edificios eugenio ramirez garcia
R.U.T. 76.527.673-k
Sucursal eugenio salvador
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1UnidadPintura de Fachadas y Patios Interiores del Cesfam Nº1pintura de fachada $ 21.411.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.411.125 $ 21.411.125
Total Neto $ 21.411.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.068.114
TOTAL OC $ 25.479.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.