Orden de Compra. Nº
1655-791-SE21
"
(TSS)CDP N°384 MANTENCIÓN GENERADORES 1655-45-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1655-791-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
(TSS)CDP N°384 MANTENCIÓN GENERADORES 1655-45-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1655-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de Atención Primaria
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T.
61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4243
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
en la letra e de la glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T.
61.608.605-7
Dirección de Facturación
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
1209065
Dirección de Envío de la Factura
Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Enectra Spa
Razón Social
ENECTRA SPA
R.U.T.
76.767.592-5
Sucursal
Enectra Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-226-2021
$ 512.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 512.500
$ 512.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-222-2021
$ 582.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 582.500
$ 582.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-227-2021
$ 379.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.500
$ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-218-2021
$ 379.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.500
$ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
512500
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-221-2021
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 512.500
$ 512.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-217-2021
$ 739.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 739.500
$ 739.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-216-2021
$ 1.739.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.739.500
$ 1.739.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-219-2021
$ 379.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.500
$ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-223-2021
$ 379.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.500
$ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-224-2021
$ 379.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.500
$ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación
1
Unidad no definida
SERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-220-2021
$ 379.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.500
$ 379.500
Total Neto
$ 6.363.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.209.065
TOTAL OC
$ 7.572.565
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.