Orden de Compra. Nº1655-791-SE21 "(TSS)CDP N°384 MANTENCIÓN GENERADORES 1655-45-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-791-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra (TSS)CDP N°384 MANTENCIÓN GENERADORES 1655-45-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1655-45-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4243
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días en la letra e de la glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público para el año 2021
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 1209065
Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enectra Spa
Razón Social ENECTRA SPA
R.U.T. 76.767.592-5
Sucursal Enectra Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-226-2021  $ 512.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.500 $ 512.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-222-2021  $ 582.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.500 $ 582.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-227-2021  $ 379.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-218-2021  $ 379.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación512500Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-221-2021  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.500 $ 512.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-217-2021  $ 739.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.500 $ 739.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-216-2021  $ 1.739.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.500 $ 1.739.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-219-2021  $ 379.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-223-2021  $ 379.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-224-2021  $ 379.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIOS CORRECTIVOS ASOCIADOS A LA COTIZACIÓN 000-220-2021  $ 379.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.500 $ 379.500
Total Neto $ 6.363.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.209.065
TOTAL OC $ 7.572.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.