Orden de Compra. Nº1655-83-CM26 "FOLIO 148+ 1655-83-CM26 +AGM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-83-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra FOLIO 148+ 1655-83-CM26 +AGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 939
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced 280, 4º piso
Comuna Santiago
Impuesto 2708032
Dirección de Envío de la Factura Merced 280, 4º piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES1600 (2228250) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES(2228250) AGUJA VACUTAINER COLECTA MÚLTIPLE EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO 22G X 1" CAJA 100 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; CAMINO LO BOZA 120 B $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.252.800 $ 14.252.800
Total Neto $ 14.252.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.708.032
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 16.960.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.