Orden de Compra. Nº1656-162-OC08 "INSUMOS LABORATORIO Adquisición 1656-59-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1656-162-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO Adquisición 1656-59-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CON CARGO A AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDAS. MEMO Nº 81 D.A.S.
Proveniente de Licitación 1656-59-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso
Comuna -1
Impuesto 2090
Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A.
R.U.T. 81.338.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
AX-005 * ALGODON ROLLO KILO5kilogramoAX-005 * ALGODON ROLLO KILOAlgodón $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 11.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.090
TOTAL OC $ 13.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.