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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1657-146-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSFORMADOR/ CARGADOR PARA NOTEBOOK UNIDAD TIC, SRMS4 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Producto fue devuelto por no corresponder a lo solicitado |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
31608,21 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NEXA SPA |
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Razón Social |
NEXA SPA
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R.U.T. |
78.339.152-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NEXA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111701
| Baterías recargables | 3 | Unidad | CARGADOR HP 19.5v 7.7a OMEN, HP OMEN 15-ax043dx 17-w053dx. INCLUYE DESPACHO Y ENTREGA EN 5 DÍAS HÁBILES | CARGADOR HP 19.5v 7.7a OMEN, HP OMEN 15-ax043dx 17-w053dx. INCLUYE DESPACHO Y ENTREGA EN 5 DÍAS HÁBILES |
$ 55.453,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.359
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$ 166.359
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Total Neto
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$ 166.359
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.608
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$ 197.967
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.