Orden de Compra. Nº1657-278-SE25 "MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SRMS4"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-278-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SRMS4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1657-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 13687,98
Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PACHINGO
Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA
R.U.T. 76.889.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PACHINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121502
Rotuladores de base disolvente55Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE NEGRO/ PUNTA REDONDA, COLOR NEGRO, REFERENCIA TORREPLUMON PERMANENTE NEGRO/ PUNTA REDONDA, COLOR NEGRO, REFERENCIA TORRE $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
31201512
Cinta Transparente40UnidadCINTA ADHESIVA/ 18MM * 30M, REFERENCIA SCOTCH O 3MCINTA ADHESIVA/ 18MM * 30M, REFERENCIA SCOTCH O 3M $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
44121708
Marcadores30UnidadMARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIEMARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIE $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.870 $ 18.870
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección36UnidadPORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOTPORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOT $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44121705
Portaminas36UnidadMINAS PARA PORTAMINAS 0.7/ 0,7 HB, REFERENCIA PILOTMINAS PARA PORTAMINAS 0.7/ 0,7 HB, REFERENCIA PILOT $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.992 $ 7.992
Total Neto $ 72.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.688
TOTAL OC $ 85.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.