Orden de Compra. Nº
1657-278-SE25
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MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SRMS4
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1657-278-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN, SRMS4
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1657-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud IV Región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 720
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna
La Serena
Impuesto
13687,98
Dirección de Envío de la Factura
SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PACHINGO
Razón Social
PACHINGO GLOBAL GROUP SPA
R.U.T.
76.889.443-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PACHINGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121502
Rotuladores de base disolvente
55
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE NEGRO/ PUNTA REDONDA, COLOR NEGRO, REFERENCIA TORRE
PLUMON PERMANENTE NEGRO/ PUNTA REDONDA, COLOR NEGRO, REFERENCIA TORRE
$ 204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.220
$ 11.220
31201512
Cinta Transparente
40
Unidad
CINTA ADHESIVA/ 18MM * 30M, REFERENCIA SCOTCH O 3M
CINTA ADHESIVA/ 18MM * 30M, REFERENCIA SCOTCH O 3M
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
44121708
Marcadores
30
Unidad
MARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIE
MARCADOR PARA CD/ PUNTA FINA, COLOR NEGRO, REFERENCIA SHARPIE
$ 629,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.870
$ 18.870
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
36
Unidad
PORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOT
PORTA MINA 0.7/ PLASTICO, COLOR NEGRO O AZUL, REFERENCIA PILOT
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
44121705
Portaminas
36
Unidad
MINAS PARA PORTAMINAS 0.7/ 0,7 HB, REFERENCIA PILOT
MINAS PARA PORTAMINAS 0.7/ 0,7 HB, REFERENCIA PILOT
$ 222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.992
$ 7.992
Total Neto
$ 72.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.688
TOTAL OC
$ 85.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.