Orden de Compra. Nº1657-367-SE23 "SERVICIO DE TRASLADO 11 Y 12 DE OCTUBRE PROGRAMA PECA, SRMS4"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-367-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO 11 Y 12 DE OCTUBRE PROGRAMA PECA, SRMS4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1657-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 522
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor serenAutos e.i.r.l
Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L.
R.U.T. 76.146.304-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal serenAutos e.i.r.l
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina65Unidad no definidaCOMBUSTIBLE CAMIONETA 4X2 PARA LA COMUNA DE LOS VILOS. SEGÚN PPTO 749COMBUSTIBLE CAMIONETA 4X2 PARA LA COMUNA DE LOS VILOS. SEGÚN PPTO 749 $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.850 $ 70.850
78111808
Arriendo de vehículos2DíaSERVICIO DE TRASLADO EN CAMIONETA 4X2, FECHA 11 Y 12 DE OCTUBRE CON DESTINO COMUNA DE LOS VILOS. SEGUN PPTO 749SERVICIO DE TRASLADO EN CAMIONETA 4X2, FECHA 11 Y 12 DE OCTUBRE CON DESTINO COMUNA DE LOS VILOS. SEGUN PPTO 749 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
Total Neto $ 180.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 180.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.