Orden de Compra. Nº1657-372-SE22 "ARREGLO GRIFERIA OFICINA COMUNAL ILLAPEL, SRMS4"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-372-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ARREGLO GRIFERIA OFICINA COMUNAL ILLAPEL, SRMS4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1657-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 775
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación San Joaquin 1801
Comuna La Serena
Impuesto 33345
Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Julio y Orquera Limitada
Razón Social CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LIMITADA
R.U.T. 76.154.619-8
Sucursal Constructora Julio y Orquera Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad no definidaREPARACIONES GRIFERIA OFICINA COMUNAL ILLAPEL PRES. N° 251-A-SS22, MONTO BRUTO DE $208.845.-REPARACIONES GRIFERIA OFICINA COMUNAL ILLAPEL PRES. N° 251-A-SS22, MONTO BRUTO DE $208.845.- $ 175.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.500 $ 175.500
Total Neto $ 175.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.345
TOTAL OC $ 208.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.