Orden de Compra. Nº1657-4-SE24 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SRMS4"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1657-4-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO, SRMS4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1657-49-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 810
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 23924,8
Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPARE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T. 76.079.350-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPARE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122101
Gomas elásticas50UnidadELASTICO BLANCO BILLETE. 1.6 X 90 MM, BOLSA FORMATO 50 GR ELASTICO BLANCO BILLETE. 1.6 X 90 MM, BOLSA FORMATO 50 GR $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
60121124
Papel kraft2UnidadPAPEL KRAF ENVOLVER PLIEGO COLOR CAFÉ. COLOR CAFE, 115*154, 125 HOJAS PAQUETE 70GRS PAPEL KRAF ENVOLVER PLIEGO COLOR CAFÉ. COLOR CAFE, 115*154, 125 HOJAS PAQUETE 70GRS $ 21.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750
60124001
Planchas de corcho3UnidadPIZARRA CORCHO. 60*90CM, REFERENCIA BISILQUE PIZARRA CORCHO. 60*90CM, REFERENCIA BISILQUE $ 14.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.670 $ 44.670
Total Neto $ 125.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.925
TOTAL OC $ 149.845


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.